歷經(jīng)3個月的嚴謹核查和專業(yè)分析,2024年度集團直屬企業(yè)合并審計報告及經(jīng)營業(yè)績專項審計報告初稿已正式形成。審計機構(gòu)對下屬27家直屬企業(yè)的財務數(shù)據(jù)、業(yè)務流程及內(nèi)部制度展開全面審查。審計范圍覆蓋了集團直屬企業(yè)的各項業(yè)務板塊,通過細致查閱大量的財務憑證、合同文件以及運營資料,運用抽樣檢查、數(shù)據(jù)分析等多種科學有效的審計方法,對企業(yè)的資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益、收入、成本費用等重要財務信息進行了精準核實。
審計初稿系統(tǒng)梳理了集團整體財務狀況、經(jīng)營成果,清晰呈現(xiàn)各直屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的結(jié)構(gòu)性特征。目前集團財務部通過多方復核與意見征徇,持續(xù)完善優(yōu)化報告內(nèi)容,確保審計報告的能夠準確、客觀和公正的反映各企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績及取得的成績和存在的不足,為集團的決策提供有力的數(shù)據(jù)支持和專業(yè)參考。