內審計劃是集團內部審計工作的重要指導文件,它在明確審計目標與范圍、合理配置資源、提高審計效率、確保審計質量等方面都發(fā)揮著關鍵作用。在集團不斷改革創(chuàng)新的環(huán)境下,審計部積極踐行責任擔當,穩(wěn)步推進2025年度內部審計計劃。通過全面、深入、細致的審計監(jiān)督與服務,為集團的健康、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展保駕護航。該計劃聚焦于深化集團下屬子各公司的財務收支審計、內部控制審計以及金融公司經營審計,在內審計劃中詳細列明各類的審計重點,完善各項審計流程,拓寬審計廣度與深度。同時向市國資委及時報送集團內審機構調查情況、2024年內部審計工作開展情況報告和2025年內部審計計劃報告(明確擬開展的審計項目)。
通過細化審計計劃,做好集團2025年審計工作的“未雨綢繆”,從而有效堵塞各子公司的管理漏洞,完善風險防控機制。審計法務部也將依照審計計劃的要求,逐步有序推進2025年度審計工作,這不僅助力規(guī)范企業(yè)運營,更能保障集團資產安全,為城投集團在新一年實現高質量發(fā)展筑牢堅實防線,從容應對各類挑戰(zhàn)。